内部控制制度的内容主要体现在:现金和银行存款的支付,应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准,出纳人员付款,记账人员记账,不能由一个人同时办理付款和记账;单位购入材料物资,应由采购人员办理采购,报账手续,仓库人员验收入
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