审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。
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